按照《石楼县预算信息公开和“三公”经费公开实施方案》相关政策要求,现将石楼县行政审批服务管理局2021年部门预算及“三公经费”信息公开如下。
一、部门基本情况
(一)主要职责:
1、贯彻执行党中央、国务院关于行政审批、政务改革政务服务、政务信息管理和公共资源交易的方针政策、法律法规及省委、省政府,市委、市政府和县委、县政府的决策部署。统筹指导、协调、监督、推进全县政务服务、公共资源交易体系建设及全县政务改革和管理工作。
2、负责组织开展全县政务改革和管理的调查研究,参与起草相关规范性文件,组织各部门落实县委、县政府重要领域关键环节的重大政务改革举措。
3、负责推进全县政务服务体系和政务服务标准化建设,制定审批服务运行评价标准,建立相应考核评价机制。负责优化简化政务服务流程,梳理编制公布“马上办、网上办、就近办,一次办”事项清单,对政务服务事项实行清单化管理,规范政务服务行为。
4、负责组织推进全县行政审批制度改革、行政审批服务管理、政务信息管理工作,承担县级行政审批制度改革、行政审批服务管理、政务信息管理具体工作。负责推进县级相对集中行政许可权改革工作,推行“一枚印章管审批”。负责行使相对集中的县级行政审批职权。
5、负责统筹协调、指导、监督、推进全县政府采购工作。统筹推进全县政府采购平台建设,组织实施省级制定的政府采购目录。负责整合建设和管理全县统一的综合评标专家库,建立县级行政审批事项评审、勘验专家库。
6、负责制定行政审批、公共服务、政府采购中介服务标准体系,清理规范中介服务事项和机构。负责对进入县级政务服务平台和政府采购平台中介服务机构的管理、监督工作。负责中介服务网上交易平台建设。
7、负责统筹推进全县“互联网+政务服务”工作。负责全县一体化在线政务服务平台建设。承担县级在线政务服务平台的体系建设管理和维护工作。
8、负责全县信息化建设的顶层设计、统筹推进和指导监督工作,承担政务信息化项目的立项审核、建设、竣工验收的全流程监督管理工作。
9、拟定并组织实施全县政务大数据发展应用规划和政策措施。负责推进全县政务信息系统集约建设运维、政府各部门业务协同和政务数据资源融合共享。负责建立完善数据开放平台和标准体系,推动政府数据开放共享利用。承担“政务云”平台建设相关工作。负责统一管理政务数据,统筹规划全县政务服务网络建设,统筹管理县直部门政务信息系统建设项目和资金,积极推动全县域“一朵云、一张网、一平台、一系统、一城墙”的数字政府建设。
10、统筹推进政务服务平台“互联网+监管”体系建设。负责整合全县各类监管信息资源,汇集全县监管部门监管业务结果数据。承办、转办和督办行政审批、公共服务和政府采购相关投诉举报,组织开展绩效考核。
11、承担县人民政府优化营商环境相关职责。
12、将所属事业单位承担的行政职能全部划归县行政审批服务管理局。
13、承担法律法规规定的其他职责。完成县委、县政府交办的其他任务。
14、与县委编办有关职责分工。县委编办负责组织推进和完善政府部门权责清单制度,统筹协调权责清单管理和执行情况监督。县行政审批服务管理局配合推进和完善权责清单制度,具体承担县级权责清单梳理规范、动态调整等相关管理工作,对各乡(镇)权责清单管理工作进行指导。
15、职能转变。根据法律法规和行政审批制度改革有关规定,实行“一枚印章管审批”,对审批事项进行精筒、归并、优化重组,优化再造审批流程,提升审批效率。负责推动“最多跑一次”“一次不用跑”改革。负责推进“一网通办”“全程网办”等工作
16、与划转事项监管部门的职责分工。双方建立审管衔接机制,具体职责分工见合作备忘录。
(二)机构设置
根据上述职责,行政审批管理服务局内设机构:
1、综合股
2、政策法规及运行监管股
3、政务信息管理股
4、投资项目及规划建设股
5、登记注册及市场管理股
6、交通及涉农事务股
7、社会事业股
(三)人员编制、在职人员情况
1、石楼县行政审批服务管理局行政编制9名,在职人员5名;全额事业编制22名,在职人员22名。
2、所有人员全部纳入实名制管理,并在工作人员花名册和台帐中进行实名制登记管理,机构编制实行动态管理,新近人员均在严格控制总量的前提下,按照规定进行配置,并及时办理入编手续,另外,及时完成机构编制统计年报及专项统计工作。
二、2021年预算情况
2021年,本部门收入预算总额为3152831.51元,其中人员部分2131379.51元,公用部分支出158251元,工会经费6600元,业务经费856601元;年初结转结余1175000元,总合计 4327831.51元。
三、预算收支增减说明
2020年收入预算1871700元,2021年收入预算3152831.51元,较上年增加了68.4%,增加原因主要是因业务扩展增加投入,个人部份资金纳入了预算。
四、机关运行经费情况说明
2021年运行经费如下:基本工资777135.2元;津贴补贴343200元;绩效386574元;机关事业单位基本养老保险缴费284192.31元;其他工资福利支出337028元;办公费159218元;印刷费77505元;邮电费9060元;物业管理费51000元;差旅费25903元;维修(护)费310988元;租赁费63000元;委托业务费920464元;劳务费22500元;工会经费6600元;其他交通费用29100元;其他商品和服务支出13954元;生活补助3250元;办公设备购置费425332元;无形资产购置81828元,合计4327831.51元。
五、政府采购预算说明
政府采购预算523900元,本年度政府采购预算全部为办公家具、办公设备、专用设备、办公用品的采购。
六、部门预算名词解释说明
1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、政府性基金: 反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
3、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
4、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
6、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
7、201(类)03(款)01(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
七、国有资产占用情况
固定资产425332元为办公家具、办公设备、专用设备等;无形资产81828元为就近办服务软件系统。
八、项目绩效情况
2021年我单位无预算内需要申报绩效的项目。
九、三公经费支出情况
本单位无公务公车,因此没有三公经费开支。