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中国共产主义青年团石楼县委员会(部门)2024年度部门调整预算公开

来源:中国共产主义青年团石楼县委员会 更新时间:2024-12-31 11:35:42

第一部分 概况

一、本部门职责

1、领导全县共青团工作,带领全县团员青年在石楼经济社会各项事业发展中贡献青春力量。

2、承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事议,参与协调处理各种与青少年利益有关的工作。

3、组织全县团员青年在经济社会建设中发挥先锋和突击队作用,完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

4、负责研究指导全团的组织建设和干部队伍建设,推进全县团的基层组织建设。

5、受县委委托,领导全县少先队工作。

6、承办县委、县政府和团市委交办的其他工作事项。

二、机构设置情况

1.共青团石楼县委员会下设7个内设机构:办室、组宣部、青工部、青农部、学校部、统战部、希望工程办公室。2.我单位为全额拨款行政单位,核定正科1名,副科2名;核定财政拨款全额行政编制5名,实有在职人员5名。

部分 2024年度部门调整预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度共青团石楼县委员会(部门)调整预算收入总计95.52万元,其中:本年收入95.52万元,年初预算84.86万元, 比年初预算增加10.66万元 ,增长11.16%,主要原因是本单位2024年有新进公务员1,为西部计划志愿者装修办公室

二、收入预算情况说明

2024年度共青团石楼县委员会(部门)调整预算收入95.52万元,主要包括一般公共调整预算拨款收入95.52万元,占100.00%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%; 国有资本经营预算拨款收入0万元, 占0%;财政专户管理资金收入0万元,占0%;单位资金0 万元,占0%;上年结转0万元0%。

三、支出预算情况说明

2024年度共青团石楼县委员会(部门)支出预算95.52万元,其中:基本支出95.52万元, 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度共青团石楼县委员会(部门)财政拨款收支总预算95.52万元。其中:一般公共预算拨款95.52万元,政府性基金预算拨款0万元, 国有资本经营预算拨款0万 元。 其中:当年拨款收入95.52万元,上年结转收入0万元。支出包括:一般公共服务支出83.78万元、社会保障和就业支出5.13万元、卫生健康支出2.48万元、住房保障支出4.13万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算当年支出规模变化情

2024年度共青团石楼县委员会(部门)一般公共预算当年支出95.52万元,比上年增加 15.51万元 ,增长22.36%。

(二)一般公共预算当年支出结构情况

2024年度石楼县审计局(部门)一般公共预算当年支出95.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出83.78万元87.71%;社会保障和就业支出5.13万元, 5.37%;卫生健康支出2.48万元,占2.6%;住房保障支出4.13万元 4.32%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度共青团石楼县委员会(部门)一般公共预算安排基本支出83.78万元,其 中:

人员经费45.29万元,主要包括:其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公 务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保 险缴费、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费50.23万元,主要包括:办公费、福利费、其他交通费用、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算

八、机关运行经费增减变动原因说明

2024年共青团石楼县委员会机关运行经费一般公共调整预算1.84万元。年初预算5.15万元减少3.31万元,降低64.27%,降低原因为本单位2024年在职人员公用经费消减3.31万元。 

九、政府采购情况

2024年共青团石楼县委员会(部门)政府采购调整预算总额4.13万元。其中:政府采购货物预算4.26万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、国有资产占有使用情况

1、车辆情况:

截至2024年12月30日,共青团石楼县委员会(部门)共有公务用车编制0辆,实有0辆, 其中:领导用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特 种专业技术用车0辆,事业单位业务用车0辆,其他公务用车0辆。

2、房屋情况:

截至2024年12月30日,共青团石楼县委员会(部门)使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况:

截至2024年12月30日,共青团石楼县委员会(部门) 占有使用价值0万元(原值)以上 的通用设备0台(套);石楼县审计局(部门) 占有使用价值0万元(原值)以上的通用设备0台(套)。

十二、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录 

(二)其他

系统在批量提取部门预算公开表时,因四舍五入,会存在小数位数误差,请在 查阅时予以忽略。

部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出 和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生 的支出。

三、“三公”经费:指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款 安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市 场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事

项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量 和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金:

专指教育收费,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托 培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金,包括事 业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的 资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、 推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对 象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预

算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款:包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

团委2024年调整预算公开表.xlsx

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