石楼县工信局2019年预算公示
一、 单位主要职责及机构设置情况
(一)单位主要职责
1、负责贯彻实施国家产业发展战略和政策,积极推进新兴产业的发展;定期发布重点产业发展指导目录;制订全县工业、信息化、民营经济发展规划。
2、制定并组织实施全县工业经济发展的区域政策、行业规划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策意见和措施。
3、调节全县工业经济运行情况,提出调节措施和调控目标;监测分析工业运行态势,发布相关信息;协调解决工业运行发展中的有关问题并提出建议。
4、调整经济结构,推进科技措施创新和技术进步;加快相关科研成果产业化,促进主导产业发展;加强对外交流与合作。
5、制订并组织实施促进能源节约、资源综合利用和清洁生产的政策;组织协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
6、依法配合有关部门行使全县电力行政管理职责,协调电力运营中的有关问题,培育全县电力县场。
7、贯彻国家相关政策,协调信息化建设中的重大问题;指导协调通信运营业的发展;指导协调电子商务发展推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用和共享;推进全县信息化、信息安全和全县信息安全保障体系建设。
8、促进中小企业改革、发展、建立、完善中小企业服务体系。
9、推进中小企业、民营经济和城镇集体经济融资担保工作,组织开展融资服务;指导中小企业信用担保机构开展融资担保业务,构建中小企业融资担保体系,配合有关部门协调民营企业上县、发债、租赁等多渠道融资工作。
10、负责全县国有、集体企业和自收自支事业单位产权制度改革工作。
11、承办县委、县政府交办的其他工作事项。
(二)机构设置
工信局属正科级行政机关。在职公务员12人、全额事业人员6人、退休人员23人、遗属补助4人,共45人。机关内设办公室、工业和国有资产管理股、能源利用和化产股、商务股4个职能股室。
二、本单位汇总预算说明
本单位无下级单位,本单位预算为本级汇总。
三、部门预算及增减情况说明
(一)、收入情况
2019年预算收入2207800元,其中财政拨款资金收入2207800元。较上年预算减少31%。
(二)、预算支出情况
按照收支平衡原则,2019年我单位预算支出2207800元,较上年减少31%。 其中工资福利支出1592732元,较上年增加了0.09%(情况说明:增加两名工勤人员劳务费),商品和服务支出153900元,较上年减少了65%(情况说明:减少了公务用车费、福利费)。对个人和家庭的补助支出 111168元,较上年减少了90%(情况说明:退休人员工资移交机关养老金发放)。其他资本性支出50000元 ,用于办公设备采购。对企事业的补贴300000,其中100000用于天然气开发,200000用于煤改电项目。
四、“三公”经费预算说明
公务接待费支出0元,公务用车购置及运行费支出10000元。“三公”经费增减变化原因说明:本年累计1万元,较上年增加(减少)20 %。原因说明:根据八项规定,努力减少三公开支。目前,我单位公务用车保有量为1辆,本年三公经费保持不变。
五、机关运行经费情况说明
2019年安排机关运行经费153900元,办公费15000元,印刷费25000元,水费2000元,电费2000,邮电费2000元,差旅费 30000元,维修费10000,公务运行费10000,其他交通费用30000元,福利费27900元等全部用于日常公用经费支出。
六、政府采购情况说明
2019年我单位预算50000元用于政府采购,主要包括电脑、办公椅、打印机、A4纸等办公设备。
七、重点项目绩效情况说明
本单位本年度无此项。
八、国有资产情况说明
本单位本年度固定资产总额243979元,其中车辆价值1辆146800元,其他固定资产为97179元。
九、专业性较强名词解释
1. 财政补助收入:指事业单位直接从财政部门取得和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。
2. 上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入:指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 其他收入:指除财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的收入。
5. 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8. 上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
9. “三公”经费:指用财政安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10. 201(类)13(款)01(项)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。